为进一步加强财务管理,规范财务管理行为,提高资金使用效率,2022年2月23日至28日,片区教育督导组组织各校分管领导和财务人员开展了财务内审工作。本次审计年限为2018年至2021年财务运行情况,一是“三公经费”使用,“三单”是否齐全,陪餐人员和接待标准是否超标,有无超支培训费、差旅费等。二是财务收入是否及时、足额按规定上解财政,是否存在截留、挪用、坐支或私分等问题,是否超预算或虚列支出,是否违规擅自滥发奖金、绩效工资和各种津补贴。三是政府采购是否按程序报批,采购是否编制预算,是否无预算采购、超预算采购。四是工程维修是否执行“三重一大”相关规定,过程资料是否齐全,核算是否规范。五是学生资助是否公示,款项是否到学生手中。六是营养餐资金有无挤占,是否每月结算。
此次内审,提高了片区财务人员管理水平,规范了财务管理行为,针对个别学校存在票据不规范,过程资料缺失等问题,列出了清单,督促学校限期整改。
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